编者按:科创板上市委员会定于2022年11月28日召开2022年第99次上市委员会审议会议,届时将审议重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(简称“智翔金泰”)的首发事项。
智翔金泰是一家创新驱动型生物制药企业,公司主营业务为抗体药物的研发、生产与销售,公司在研产品为单克隆抗体药物和双特异性抗体药物。截至招股说明书签署日,公司立项开发的产品12个。
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截至招股说明书签署日,重庆智睿投资有限公司(简称“智睿投资”)直接持有公司20,000.00万股,持股比例为72.73%,系公司的控股股东。公司的实际控制人为蒋仁生。智睿投资直接持有公司72.73%。蒋仁生直接持有智睿投资90%股权,并通过其控制的智飞生物持有智睿投资10%股权。故蒋仁生可通过智睿投资控制公司股东大会72.73%表决权,为公司实际控制人。
净利连亏拟募资40亿元
智翔金泰此次拟在上交所科创板发行的股票数量为9,168.00万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),不涉及股东公开发售股份,公开发行股份数量占本次发行后总股本的25.00%。公司拟募集资金39.8亿元,分别用于抗体产业化基地项目一期改扩建、抗体产业化基地项目二期、抗体药物研发项目、补充流动资金。
招股书显示,2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,智翔金泰的营业收入分别为3.11万元、108.77万元、3,919.02万元、45.13万元;归属于母公司所有者的净利润分别为-15,797.99万元、-37,261.56万元、-32,213.27万元、-25,760.52万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-7,317.10万元、-14,155.53万元、-33,387.33万元、-26,365.61万元;经营活动产生的现金流量净额分别为-13,112.36万元、-14,039.24万元、-23,782.33万元、-8,538.16万元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为13.30万元、50.00万元、3,987.77万元、无。
2022年1-9月,公司营业收入为45.76万元,较2021年1-9月增长148.80%;公司实现净亏损44,976.68万元,较2021年1-9月增加92.73%;公司实现扣非后归母净亏损为45,875.30万元,较2021年1-9月增加91.21%;公司经营活动产生的现金流量净额为-15,918.02万元,较2021年1-9月减少24.96%。
尚无产品上市销售去年99.5%收入来自智飞生物
招股书指出,报告期内,智翔金泰尚无产品上市销售,无主营业务收入。其他业务收入主要是技术服务收入、转授权收入和少量原材料销售收入。2021年,公司其他业务收入大幅增长,主要是本期签署大额技术服务合同并执行完毕产生。
2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月,智翔金泰前五大客户收入占发行人营业收入比例分别为100.00%、100.00%、99.96%和100.00%。
智翔金泰表示,报告期内,公司客户较为集中,主要原因系公司尚未有产品上市,无主营业务收入。其他业务收入主要是技术服务收入、转授权收入和少量原材料销售收入等非持续性收入,导致公司报告期内客户数量较少,客户集中度较高,具有合理性。
招股书显示,2020年、2021年,安徽智飞龙科马生物制药有限公司分别为智翔金泰的第二大客户、第一大客户,智翔金泰向其销售金额分别为50.00万元、3,900.00万元,占营业收入比例分别为45.97%、99.51%。
安徽智飞龙科马生物制药有限公司为重庆智飞生物制品股份有限公司(股票简称:智飞生物,代码:300122.SZ)的全资子公司。